kiểm soát viên nội bộ
Khu phố 8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thoả thuận
Ngày cập nhật: 07/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2024
- Kiểm soát viên nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện các cơ chế hoạt động tài chính thuộc nội bộ Công ty.
- Soạn thảo và công bố các chính sách, nội quy trong việc kiểm tra và giám sát nội bộ.
- Thực hiện duy trì việc đánh giá các hoạt động của Công ty theo định kỳ.
- Đánh giá, phân tích về những cơ hội, rủi ro từ các báo cáo tài chính của hệ thống. Từ đó đề ra những biện pháp khắc phục, đóng góp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng nội bộ.
- Giám sát các phòng ban, cá nhân dựa trên quy tắt của Công ty.
- Phát hiện nguyên nhân những sai phạm và đề ra hướng giải quyết tuân thủ quy định của Công ty.
- Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. Hiểu biết về luật pháp cơ bản, luật kinh doanh, các nghiệp vụ về kiểm toán nội bộ.
- Có kỹ năng quản lý, kiểm soát; kỹ năng giao tiếp, ứng biến, tư duy phản biện, tư duy logic.
- Trình độ ngoại ngữ giao tiếp tốt. Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính trong giờ hành chính
trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn